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SAP-Vertrieb/Verkauf (SD)


Der Vertrieb/Verkauf (SD) ist ein optionales SAP-Modul und unterstützt den Fakturierungsprozess von Leistungen und Materialien an Kunden. Durch Übergänge in andere Module wie z.B. CO (Controlling), FI (Finanzwesen) oder MM (Materialwirtschaft) ist die Materialwirtschaft voll in das gesamte SAP-System integriert
 

Stammdaten

Die wichtigsten Stammdaten im Verkauf sind die Kunden- sowie die Materialstammdaten.

Die Kundenstammdaten enthalten neben den Informationen über Name und Anschrift des Lieferanten, die von ihm verwendete Währung, Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie die Geschäftspartnernummer und Merkmale zur Kundengruppengehörigkeiten.

Kundenstamm

Der Kunde wird in der Buchhaltung als debitorische Geschäftspartner des Unternehmens mit buchhalterische Daten wie z.B. dem Abstimmkonto der Hauptbuchhaltung angelegt. Der Vertriebsdatensatz wird daher von der Buchhaltung und vom Verkauf gepflegt.

Die Materialstammdaten enthalten die Materialnummer und einen Materialkurztext. Zusätzlich können u.a. Informationen zu Warengruppen, Basismengen, Bestellmengen und Preiseinheit, gleitender Durchschnittspreis und ausführliche Bestelltexte abgelegt werden. Bei bestandsgeführten Materialien sind zusätzlich Bestand und Bewertungspreis abgelegt. Für den Verkauf stehen zusätzliche Sichten zur Verfügung, in denen abweichende Verkaufstexte und Ausgabemengeneinheiten, Steuerklassifikationen und Verfügbarkeitsprüfungsmerkmale hinterlegt sind.

 
Material

 

Kundenauftrag

Im Kundenauftrag werden die zu fakturierenden Positionen, wie z. B. Materialien und Leistungen erfasst.

 

 

 

 
Kundenauftrag

 
Die Verkaufspreise können hierbei sowohl manuell vorgegeben werden oder auch automatisch anhand von (auch Kundengruppenspezifischen) gezogen werden.

 
Über den Belegfluß lassen sich alle Infomationen zum Bearbeitungstatus des Auftrags und dessen Folgebelege abrufen.

 
Belegfluß

 

 
 

Warenausgänge und Kundenaufträge

Lagermaterialien können direkt aus dem Auftrag heraus über eine automatisch erstellte Auslieferung ausgebucht werden.

 
Auslieferung

 

 
 

Rechnungslegung


 
Durch die Fakturierung des Kundenauftrags wird der Rechnungsdruck gestartet und automatisch der offene Posten in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Hierbei ist auch eine Vorschau auf den Rechnungsbeleg möglich, ohne dass tatsächlich fakturiert werden muss.

 

 
Fakturierung

 
Ausgabe 3 / 2008

 

 
Ansprechpartner:

 
Harald Sander
Tel. 02241 / 999 1200
Harald.Sander@civitec.de

 
Rolf-Peter Halm
Tel. 02241 / 999 1210
Rolf-Peter.Halm@civitec.de

 
 

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